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老师,公司员工报销单12月费用,提交单上的增值税普通发票日期有ⅱ月份10月份的运输费,广告费还有通讯费,那这个时间应该怎么定?-j9九游会网址

2021-01-14 17:16

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-14 17:23

你好,就入账到12月中即可

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快账用户2220 追问 2021-01-14 17:26

发生的费用虽然是ⅱ月份发生的,是以实际报销月份入账对吗?

齐红老师 解答 2021-01-14 17:27

是的,是这样理解 的

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你好,就入账到12月中即可
2021-01-14
你好,暂估和发票一样的吗?如果是一样的话,你可以直接放到后面的记账凭证,也可以红冲再重新做发票。
2023-02-01
你好,你6月份可以计入预付账款。七月份再转入到成本或者费用。
2023-07-05
你好,应该填写为零,做零申报
2021-01-06
学员你好,次月5号前提供上一个月的收支情况和盈利情况就可以
2021-11-05
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