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老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?-j9九游会网址

2021-01-14 18:12

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-14 18:16

你好1;    借 管理费用等 贷 银行存款  汇算调整    2.    你们给其他公司付款  你们做收入 ? 你是不是弄错了。  对方公司给你付款了吧   ?  

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快账用户4019 追问 2021-01-14 18:44

预收了款 但是没给对方开票 几年挂在那

齐红老师 解答 2021-01-14 18:47

 你好    借预收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 做无票收入处理了。    

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快账用户4019 追问 2021-01-14 19:02

老师,你看下,我写的很清楚,是两种情况,一个收的情况,一个付的情况

齐红老师 解答 2021-01-14 19:05

 你好 1.      看你实际业务  : 借库存商品或者费用等  贷银行存款    不管对方是否有开发票 。你都需要按实际来做账  汇算调整   2.       借银行存款贷预收账款 。 按实际 借预收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 做无票收入处理了。  

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你好1;    借 管理费用等 贷 银行存款  汇算调整    2.    你们给其他公司付款  你们做收入 ? 你是不是弄错了。  对方公司给你付款了吧   ?  
2021-01-14
你好,可以要求对方开,没有发票不能税前扣除,不开可以去税局投诉
2020-01-16
你好;    你们属于融资租赁; 属于承租方是吗   
2022-11-09
你好,开发票就做收入,你去年收到汇票怎么做账的
2020-07-01
同学你好 是的 借库存商品暂估 贷应付账款 收到发票的时候 借库存商品暂估负数 贷应付账款负数 然后根据发票做账
2020-10-20
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