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中秋买的蛋糕券,发放给员工。钱已付,卡也发给员工了。但当月发票未到,怎么做分录-j9九游会网址

2021-10-08 07:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-08 07:30

 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 faouaodaole红冲在做发票的就可以

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快账用户8492 追问 2021-10-08 07:32

这要代扣代缴个税嘛

齐红老师 解答 2021-10-08 07:38

对的 合并到工资交个税 和工资一块申报

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快账用户8492 追问 2021-10-08 07:46

但是以前会计都是不申报个税。发票来的时候直接做管理费用福利费,贷银行存款。如果按照这种做法不过应付职工薪酬,现在发票又没来,那分录怎么写???

齐红老师 解答 2021-10-08 08:08

不管交不交个税 福利费都应该通过应付职工薪酬核算 已经发生了,不管又没有发票都做福利费 企业根据权责发生制来做

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快账用户8492 追问 2021-10-08 08:19

那如果公司不过应付职工薪酬。又没发票的情况下。可以直接做管理费用福利费,贷银行存款。下月发票来了再红冲再做笔一样的分录嘛

齐红老师 解答 2021-10-08 08:24

你好,可以可以这么做的。

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快账用户8492 追问 2021-10-08 12:22

那凭证摘要怎么写

齐红老师 解答 2021-10-08 12:27

好,你上面的分录是支付福利费。

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快账用户8492 追问 2021-10-08 12:40

发票会开预付卡,直接做管理费用福利费。也不代扣个税,会有风险吗?

齐红老师 解答 2021-10-08 12:44

好有风险的,少交了个税,隐瞒了收入。

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 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 faouaodaole红冲在做发票的就可以
2021-10-08
您好同学,借,预付账款,贷,银行存款,借,管理费用-福利费。贷预付账款
2021-09-29
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-10-10
你好!借:应付职工薪酬—福利费 销售费用—招待费 贷:其他应付款 就可以,全额入账
2020-10-10
借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费。
2023-11-09
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