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老师好,上月预付了13000元货款给供应商,分录为:借预付账款-j9九游会网址

2022-07-10 19:04

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-10 19:04

同学,你好,是对的,就是这样做的

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相关问题讨论
同学,你好,是对的,就是这样做的
2022-07-10
您好,需要按明细做预付
2022-01-14
同学您好,11月购进时没有取得发票可以先暂估,收到发票后再冲账重新录入发票,您的思路完全正确,祝您学习愉快,给老师五星好评哦。
2023-12-24
借:预收账款5000       银行存款5000       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-12-25
您好,您的分录没有问题
2021-04-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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