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老师转给供应商的款,结果供应商不能做,原路退回了,转出的时候还不知道这个情况,那转出时候和供应商退回款的时候分别怎么记账啊?-j9九游会网址

2024-04-07 09:35

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 09:37

付款时借预付账款贷银行存款收回来借银行存款贷预付账款。

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经办人再去税局代开发票 你公司人员??这个不行哈,正规是供应商开,你们这样也是虚开发票一种   这个经办人是你们员工不行,到时候税局万一问,你们这到时候不好说,
2021-01-13
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。 做了收入,然后再结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。
2022-01-04
你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
您好,借:应付账款 贷:库存商品
2020-09-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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