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帖子
企业会计失职赔偿比例
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
kobe123
发表的提问:
老师 就是我厂厨工今早出去买菜,电动车被偷了,老板要他赔一半,应该怎么做账,车子价值3000,上个月买的,已进固定资产,我不知道帐怎么做,
报案了吗?凭报案的笔录什么的可以做资产损失处理的
1楼
2023-03-14 16:05:26
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kobe123:
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文老师
没有报案,求具体分录,如果这月已做了固定资产计提,账务如何处理,如果还没有做固定资产计提又怎么处理,求具体分录,谢谢
2023-03-14 16:33:10
文老师:
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kobe123
入账的的时候是 借 固定资产 3000 贷 银行存款 3000,如果已计提折旧200,那损失的会计处理:借 营业外支出 2800 累计折旧 200 贷 固定资产 3000,如果没有计提折旧, 那就借 营业外支出 3000,贷 固定资产,你没有报案,那就让厨工自己写一份情况说明作为附件
2023-03-14 16:44:29
kobe123:
回复
文老师
但老板要厨工赔偿一半,那怎么做账务处理
2023-03-14 16:58:27
文老师:
回复
kobe123
营业外支出的一般做 其他应收款,收到厨工的赔款时,再借库存现金 贷其他应收款
2023-03-14 17:13:23
kobe123:
回复
文老师
就是 先做: 借:营业外支出 3000 贷 :固定资产3000 ,然后 厨工赔偿 借:其他应收款-1500 贷 : 营业外支出 1500, 再到还钱时 借:库存现金*-1500 贷:其他应收款-1500 ?
2023-03-14 17:29:34
文老师:
回复
kobe123
借:营业外支出 1500 其他应收款 1500 贷 :固定资产3000,收到厨工赔款,借 库存现金1500 贷 其他应收款 1500
2023-03-14 17:52:18
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
包容的金毛
发表的提问:
公司与他人达成一项赔偿协议。目前得到的信息是,对方不提供发票,公司将款项打到员工个人账户,由员工转入对方账户。这个账务处理应该怎么做?另外,如果公司经常发生类似业务,应该采取什么方法操作? 盼解答,非常感谢!
最好去现金后由员工给他,要不然你给员工的钱,在账上也平不掉。如果长期有这种业务,可以找点别的发票来抵抵
2楼
2023-03-14 17:21:40
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.92w
引用 @ 发表的提问:
失业赔偿金怎么计算,赔偿标准是多少啊
你好,同学。 失业赔偿金是按当地的最低生活标准进行按月发放,至于能拿 多久,要按你的缴纳时限 来计算的。
3楼
2023-03-14 18:40:35
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
41.84w
引用 @
热情的西牛
发表的提问:
有限责任公司是破产后只需要按比例赔偿 而股份有限公司赔偿所有损失进行连带责任 哪种公司不需要赔偿所有呢
同学你好 都要赔偿的 只是有限公司按照有限的责任来赔付
4楼
2023-03-14 19:37:10
全部回复
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
13.19w
引用 @
傻傻的苗条
发表的提问:
受雇日期和入职日期对不上 会对公司搬迁赔偿损失和领失业金有关系吗
你好,这个主要看你缴纳社保的时间,不影响的
5楼
2023-03-14 21:03:33
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
21.56w
引用 @
水墨xxamm
发表的提问:
老师,公司赔偿给客户的款项入什么科目呢?
您好!这个需要看赔偿的款项性质,为什么需要赔偿。
6楼
2023-03-14 22:20:17
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水墨xxamm:
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宋生老师
就是公司承诺帮助客户装修,但是没按期完成,我们不是装修公司,是总部,客户是加盟的加盟商
2023-03-14 22:43:19
宋生老师:
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水墨xxamm
您好!这个需要计入营业外支出。
2023-03-14 23:02:46
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
mr. 許
发表的提问:
那有限公司破产后就按注册资金的比例来赔偿金额,那债务就不用赔偿嘛。
有限责任公司的责任就是以公司的资产作为限额赔偿,如果公司破产,公司资产不足以抵偿债务,剩下的债务就不用股东还了。
7楼
2023-03-14 23:27:37
全部回复
赵老师
职称:
中级会计师
4.90
解题:
0.64w
引用 @
加菲猫
发表的提问:
老师,误伤路人的赔偿款入营业外支出吗?还是长期待摊费用,我们还在筹建期
计入长期待摊费用-开办费
8楼
2023-03-15 00:56:21
全部回复
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
花谢花飞
发表的提问:
收到客户赔偿的原材料怎样做账,对方不开票?
你好!情况不一样处理不一样,一般可以做到营业外收入,具体看一下http://wenku.baidu.com/view/4698846a58fafab069dc028f.html
9楼
2023-03-15 02:24:50
全部回复
花谢花飞:
回复
晓海老师
是因材料质量问题,赔的材料,不是钱,赔的200公斤的材料,仓库已经入库,财务上怎样做分录?
2023-03-15 02:47:54
晓海老师:
回复
花谢花飞
你 你好!是你们的供应商吧。冲减上一批材料的成本。
2023-03-15 03:12:29
晓海老师:
回复
花谢花飞
或者做到营业外收入,借:原材料 贷:营业外收入
2023-03-15 03:26:48
田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
结实的高跟鞋
发表的提问:
老师好,公司裁员支付的赔偿金如何做账
借:营业外支出--违约赔款
10楼
2023-03-15 03:52:49
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
开朗的大树
发表的提问:
盘亏的设备因失火烧毁 保险公司赔偿60% 其余企业承担的会计分录怎么写
同学你好 借,其他应收款一保险赔款 借,营业外支出 贷,待处理财产损溢
11楼
2023-03-15 05:05:31
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
企业赔偿给员工的赔偿款企业是计入什么科目?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
12楼
2023-03-15 06:12:43
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
彩色的棉花糖
发表的提问:
老师,如果因为管理不当损失物品100元,查明原因千借待处理财产损益100贷库存商品100,查明原因后作为支出,是不是借营业外支出100待处理财产损益100但是收取库存管理员50元的赔偿款是借库存现金贷营业外收入还是怎么做呢
批准前 借:待处理财产损益 100 贷:库存商品 100 查明原因时 借:其他应收款 50 营业外支出 50 贷:待处理财产损益 100 收到赔款 借:库存现金 50 贷:其他应收款 50
13楼
2023-03-15 07:03:14
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彩色的棉花糖:
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邹刚得老师
老师,如果发生退货不是全退而是退一部分那是不是把之前开具的增值税销售发票开红字但不是全开红字而是退回的金额开红字比例说销售10台不含税100销项税17总共117,然后退回五台那我是不是要开这张篮子发票的号码开出不含税金额50,税额8.5冲销,
2023-03-15 07:35:04
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
那账目处理是不是要冲销这部分的收入借主营业务收入50应交税费-应交销项税8.5贷银行存款
2023-03-15 07:59:52
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
可以开具一张红字然后开具一张5台数量的专用发票
2023-03-15 08:15:12
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
这样子就是把10台的增值税专用发票全部开红字冲销再开新的五台发票咯,
2023-03-15 08:38:50
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
这样子就是把10台的增值税专用发票全部开红字冲销再开新的五台发票咯,
2023-03-15 09:08:06
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
是的。一般负数发票要跟开出去的正数发票要对应 实际工作中像你说的开5台很难操作
2023-03-15 09:20:18
彩色的棉花糖:
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邹刚得老师
那账目处理呢,是我说的那样冲销么
2023-03-15 09:43:18
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
先按10台冲收入,销项税 再按5台确认收入
2023-03-15 09:53:28
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
那就是借主营业务收入-100应交税费-应交增值税(销项税-17)贷贷银行存款117 然后确定五台收入借银行存款58.5 贷主营业务收入 50 应交税费-应交销项税8.5
2023-03-15 10:12:02
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
是的,记得退回入库,销售结转成本
2023-03-15 10:23:07
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
那就是借库存商品 45 带主营业务成本 45 比如说这个产品是45元 那这样子没错把
2023-03-15 10:39:18
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
是的。结转的我相信不用我说了
2023-03-15 10:54:18
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
老师那我上面冲销收入时转到借方要用红字是吗然后银行存款就是正数不是不等
2023-03-15 11:09:25
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 银行存款在贷方,不是借方
2023-03-15 11:25:41
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
我知道在贷方因为要把款退回给人家,然后就是这边都是用正数没有用红字是吗就是收入和税费那边
2023-03-15 11:55:13
彩色的棉花糖:
回复
邹刚得老师
我知道在贷方因为要把款退回给人家,然后就是这边都是用正数没有用红字是吗就是收入和税费那边
2023-03-15 12:07:33
邹刚得老师:
回复
彩色的棉花糖
因为前面的红字分录已经把所有的银行存款冲掉了,你做一笔正确的才能跟银行对上啊
2023-03-15 12:33:03
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
2333333
发表的提问:
企业电脑遗失,员工赔偿残值,这个怎么做?
你好,就当作固定资产处置来处理
14楼
2023-03-15 07:58:04
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
63.51w
引用 @
february.
发表的提问:
离职人员工作服丢失,赔偿100到公司以及欠公司工时赔偿1000,分别 如何做账
这1000是你单位扣的还是需要赔偿给别人的 工作服你买来记费用了吗还是其他应收款
15楼
2023-03-15 09:09:34
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