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厂家给的返利直接抵货款,不红字发票,直接开抵后的货款,账务要怎么处理-j9九游会网址

2020-02-28 10:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-02-28 10:51

那你这样只能挂着,借银行 贷应付账款,

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那你这样只能挂着,借银行 贷应付账款,
2020-02-28
你好,收到厂家积分返利直接抵货款: 一般纳税人,分录为 借:应付账款--抵货款公司(厂家返利抵货款) 贷:其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 小规模纳税人,分录为 借:应付账款--抵货款公司(厂家返利抵货款) 贷:其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2023-12-02
你好 收到商品和发票: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 贷:预付账款(返利部分)库存现金/银行存款等科目(其他部分) 营业成本和进项税的处理: 借:预付账款(返利部分)营业成本(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
2020-12-26
你好,正常10万的是正常给你开发票返利的,开2万的负数发票。
2024-01-16
你好,那你就按照抵扣完的金额开票就行了,不需要特别账务处理了。
2021-12-25
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