齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
我不回答你这个问题十分钟之内解决不了,。这个就是做成你们的工程,收到的工程款做收入,付给挂靠方的钱做成本,让他给你提供成本发票,然后剩下的就是你的税和管理费了,相当于你这个工程的利润。内账的话直接做其他业务收入就行了,外账就按照我上面说的来做
彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。
彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。朴老师请不要回答,谢谢。
老师,我想问一下,我们是建筑劳务公司,有个项目要挂靠我们公司,我们收取管理费,那税那一块我们收取多少的点数?
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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问题是他直接把这个管理费汇入我们公户,没有连同其他工程款一起
这样操作不对,是违规的,你们账户收到全部工程款,让他们给你开成本票