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建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-j9九游会网址

2020-08-29 16:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-29 16:19

建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户2541 追问 2020-08-29 16:24

我做的是对的不?

齐红老师 解答 2020-08-29 16:24

收入的确认,借贷方做反了

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快账用户2541 追问 2020-08-29 16:25

哦,谢谢!其他没问题吧?

齐红老师 解答 2020-08-29 16:49

是的,其他是没有问题的

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建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-08-29
同学你好 补做就可以了
2023-07-05
同学你好, 销售产品: 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费~应交增值税~进项税额 13——这里是销项税额,不是进项 销售退货 借:应收账款-53 贷:主营业务收入46.9 应交税费~应交增值税~进项税额6.1 ——这里也是销项;金额都是负数; 其他两个分录是对的;
2021-08-26
你好,月底换成,是什么意思呢?为什么要这样做呢
2021-05-25
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
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