齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 季度报表的利润总额 是本年利润的期末余额
老师,季度报表的利润总额,是本年利润的期末余额呢还是资产负债表中未分配利润的期末余额,本期账务科目里有利润分配科目
资产负债表期末余额 等于 科目余额表本年利润期末余额 科目余额边未分配利润期末余额是吗?
请教下,科目余额表“期末未分配利润”与资产负债表“期末余额”不一致,具体表现:科目余额表“期末未分配利润”=资产负债表“年初未分配利润。为何会这样呢?
资产负债表未分配利润的期末数=科目余额表利润分配的期末余额。是吧老师?
资产负债表未分配利润期末余额是看科目余额表利润分配的期末余额对吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我调整了一笔去年的帐,所以利润分配也是有余额的,老师这个不需要加在利润总额的么。
季报是报当年的 不报往年的 您直接利润分配是涉及到往年 了
就是说季报的利润总额只是今年的,调整设计的利润分配不包括在内对么老师
是的 这样理解正确的
老师,您看看这个图片上的意思是什么意思
我们上面理解的是不是不对啊
是只填写本年的利润总额 啊 您前面年度的 计入了利润分配 应该更正汇算清缴申报表的
汇算清缴结束了怎么更正啊老师
那您说着我怎么填啊!
出来这个提示后还是按本年的数据填报么老师
去税务大厅更正啊 出来这个提示后还是按本年的数据填报 您提示的也是让您申报本年的啊
这个调帐不行么
请问大概多少金额
15000,当时计提工资的时候,弄错了,
金额不大 那您不要通过利润分配科目 直接用当期损益科目就好了
去年9月份,老师的意思是结转到本年利润科目么?
您调整的时候分录怎么写的
借:应付职工薪酬15000 贷:以前年度损益调整15000
借:应付职工薪酬15000借:管理费用 -15000
跨年了,还用管理费用么?
是的 金额不大 不然就要更正汇算清缴申报表