齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!你开票的话就开不含税金额11,税额1.1,含税金额12.1.等于销项的1.1是顾客承担了。
老师,我报价给客户不含税11 含税补10个点不就12.1元么 那我开票给他们单价是要开11还是12.1 如果开12.1元的话,那我不就把他们补的税点我又开成了票给他们么
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
您好,为什么有些一般纳税人,比如给客户报不含税单价100元,若客户要开票,就收9个点的税,那含税价就是109元。他们为什么不按109/1.13的不含税价报价呢?
要收1万元的不含税货款,现客户只补10%给我们,要我们开13%的税票给他,问,我们的合同含税价格金额写多少?11000还是11300
我们的产品,给客户定的不含税价是10元/个,那如果客户要开票,需要加几个税点,怎么算?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那我含税补10个点怎么补给客户呢
意思是我开票只需要按照“单价11元”来开票吗?
你好!含税10个点不需要不给客户啊!如果客户不要发票你就卖她11,如果要发票,你开具的发票税负是10个点,那1.1就是客户需要给你的,你卖的东西是11,找客户收的1.1是要缴纳给税务局的。
客户现在就是要发票呢 还是不太明白,具体应该怎么操作呀?
你好!你买东西单价11万,需要加上增值税、增值税附加税、所得税等等大概你需要缴纳给税务局1.1万元,如果客户不开发票,那你就不用缴纳这么税,你就买11万,如果客户要开发票,那客户就需要承担1.1万的税收。就像你买东西给甲11万,她不开票,你收她11万,你卖东西给乙也是11万,但是她要开发票,你因为开发票要缴纳税1.1万,如果你再买11万,那你实际上卖给她的价格是11-1.1=9.9万,你就比卖给甲少赚了1.1万了,那就肯定要甲自己出这1.1万的,所以你开的发票12.1万是包含了开票税金,它就是包含了客户补税的金额,你开的这12.1万里面包含了客户补税的1.1万,和你真正卖的11万。
那我现在的处理方式是不是我给客户开票然后开 单价含税的12.1元?
你好!是的,没错的。给个好评哦!
老师还想请教下 我销售方:单价11元/kg(不含税),数量10kg 那购买方不需要发票就应该支付我总金额:110元 如果购买方需要发票我就让他补单价10个点,那就 单价变成了12.1元/kg(含税),数量10kg 购买方支付给我总金额:121元 我们货物税率是10% 我们需要缴纳的税额是:121元➗(1 10%)*10%=11元 实际我们到手的货款:121元-11元=110元 那这样需要开票的话补单价10个点变成含税单价 就正好跟原来一样不亏也不挣是吧 110元=110元
你好!是的呢!你理解了。
好的 谢谢老师!
你好!不客气的,麻烦给个好评哦!