齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 你们总的有真实业务发生的 。 你们签订物流运输合同 你们支付款给他们。 他们做收入处理。 前提是真实业务。 别去虚开发票回来。 到时你们两个都跑不脱
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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就相当于我们把订单分给另一个公司了,这样也不可以吗?只不过他们那边没有油费可以做成本,因为他们的油费都是自己司机充的。这样的话如何处理?
你好 那你们合同就得列清楚。 你们相当于是分给另一家公司来操作 这样是可以的。 你们分出去的做成本 。取得收入做收入处理。
老师,那如果这样的话,他们那个公司的成本怎么处理?
你好 他们公司的成本就是运费司机工资 运输车辆的折旧费 运输车辆的维修费 这些
那公司的油费怎么处理?
你好 对方公司的产生的油费也是计入他们成本去的
我知道,我的意思是他们开不了油票,怎么处理?
你好开不了 就去代开发票 不然你们没有法入账的
怎么代开油票?
你好 带着合同去代开 。正常的话加油费的发票 不是应该加油站来开票给你们吗 。怎么会你们来开