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销售一批货物,本来说货到付款,我们先垫付了运费,但是后来客户不要了,这个运费我们怎么做账务处理-j9九游会网址

2020-11-13 15:51

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-13 15:51

不要的作为营业外支出处理

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快账用户8474 追问 2020-11-13 15:53

还有一个是,我们与客户没沟通好,导致司机等了一天,才卸货,后来给司机800元,作为补偿,这种怎么做账务处理

齐红老师 解答 2020-11-13 16:08

也是作为营业外支出处理

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快账用户8474 追问 2020-11-13 17:12

那实际有发那么多货出去,但是客户说少发了,这种怎么账务处理呢

齐红老师 解答 2020-11-13 17:13

中间没收到的如果是遗失的话也计入营业外支出

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不要的作为营业外支出处理
2020-11-13
你好,运费是你们负担,然后向客户收取? 而不是代收代付吧 
2023-11-30
你好 销售费用运费  
2022-03-29
情况一:对方公司发来的货物运费由您方先垫付 1.在收到货物时,您方需要确认货物的价值以及运费。假设您方购买了100元的货物,运费为20元,则总成本为120元。 2.您方需要将运费计入“营业费用”科目,同时将货物的价值计入“库存商品”科目。 3.在对账时,您方需要将垫付的运费从总成本中减去,以冲减货款。假设您方已经支付了120元,现在需要将对账金额调整为100元。 4.您方可以通过借记“营业费用”科目20元,贷记“应付账款”科目20元的方式,将对账金额调整为100元。 情况二:运费由您方自己支付 1.在购买货物时,您方需要确认货物的价值以及运费。假设您方购买了100元的货物,运费为20元,则总成本为120元。 2.您方需要将运费计入“营业费用”科目,同时将货物的价值计入“库存商品”科目。 3.在支付运费时,您方需要将运费从银行存款或库存现金中支出。 4.您方可以通过借记“营业费用”科目20元,贷记“银行存款”或“库存现金”科目20元的方式进行账务处理。
2023-11-22
你好   借其他应收款  贷银行存款。  借银行存款贷其他应收款  应收账款 。  收入:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
2021-06-01
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