齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 你具体业务是什么?才好判断具体科目
早上好 无形资产的摊销记入长期待摊费用吗?
无形资产,待摊费用,长期待摊费用如何摊销
筹建期间,老师,无形资产摊销分录,借:长期待摊费用-开办费 贷:累计摊销?
摊销无形资产价值24000,长期待摊费用摊销计入管理费用3600元,
注销长期待摊费用无形资产怎么写分录
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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建设初期土地权购买,一些租赁房,无法直接归类的其他费用
你好 你买的土地这个是计入无形资产来核算的。 你说的租赁房又是什么业务 ?
计入无形资产后如何进行摊销? 是租赁费还有其他无法直接归类的费用开支,我把他做到待摊费用里了,这个待摊费用又该如何分摊?
你好 当月购买的无形资产。当月做分摊。 土地一般是50年的使用权 。 你按50年来分摊下。 那你做长期待摊费用去。 待摊费用这个科目早取消了。 没有使用了 。 到时 你次月开始分摊 可以按不低于3年 分摊下