齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计 任何一个月都是满足这个关系的
资产负债表上的未分配利润期末余额=年初余额 本月金额(净利润)。资产负债表上的未分配利润利润期末余额=年初余额 本年累计金额(净利润),其中期末余额是相等的吗?年初余额也是相等的吗?
老师 您好!资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润年初余额 利润表净利润本年累计金额 ?
老师,我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”(期末余额) – “未分配利润”(年初余额)不等于“净利润”(本年累计)。怎么弄呢
资产负债表上未分配利润年初余额 利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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资产负债表上的期末余额是本年累计的金额还是就这一个月的金额?
你好,资产负债表上的期末余额就是年初数+净利润本年累计 是从开业到现在累计的余额。
现在资产负债表跟利润表上的未分配利润对不上有可能哪个地方出错了,该怎么检查?
你好,你单位有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗?
年末有以前年度损益调整
你好,发生了以前年度损益调整事项的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整