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我们是一般纳税人,10月份抵入账抵扣了增值税专用发票。现在报表做了进项税额转出。分录要怎么做?-j9九游会网址

2021-01-14 14:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-14 14:35

你好,借:费用 贷:进项税转出

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快账用户3538 追问 2021-01-14 14:38

我之前做的分录是:借:原材料,进项税额,贷:付款方式。那现在直接借:费用,这个意思是之前进项税额的部分转成原材料吗?

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快账用户3538 追问 2021-01-14 14:39

可是那3张发票是被红冲了。原材料也要冲掉吧

齐红老师 解答 2021-01-14 14:39

你好,是的,是这个意思

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快账用户3538 追问 2021-01-14 14:45

那这发票红冲掉了,我就是先进项税额转成原材料。那原材料怎么冲掉呢?不然就变成库存多了

齐红老师 解答 2021-01-14 14:47

借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 贷:进项税转出

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快账用户3538 追问 2021-01-14 14:49

好的,谢谢

齐红老师 解答 2021-01-14 14:49

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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快账用户3538 追问 2021-01-14 14:55

您好,如果进项税额转出,原材料冲掉了,那本来已经结转成本了。成本要冲掉吗?

齐红老师 解答 2021-01-14 14:56

你好,这个成本要冲掉

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