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老师,这个处置固定资产取得收入,固定资产清理不应该在贷方嘛,应该是借,银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税销项税额,这个固定资产清理为什么在借方8450-j9九游会网址

2021-03-21 21:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-21 21:41

您好,发下题目看下

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快账用户8236 追问 2021-03-21 21:49

题目发过去了

题目发过去了
题目发过去了
题目发过去了
齐红老师 解答 2021-03-21 22:03

您好,因为需要确认增值税,冲回固定资产清理。少分录,借资产,贷固定资产清理

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快账用户8236 追问 2021-03-21 22:07

那这样,数也对不上号呀老师固定资产清理借方8450怎么来的,应该是固定资产贷方余额5000才对呀

齐红老师 解答 2021-03-21 22:37

您好,根据题目,8450/0.13=6500,按公允价值计算

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快账用户8236 追问 2021-03-22 14:06

我问的是借固定资产清理,8450贷,应交税费应交增值税销项税额,8450,这个固定资产清理不应该在贷方嘛,

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快账用户8236 追问 2021-03-22 14:07

老师。您没有明白我问的问题

齐红老师 解答 2021-03-22 14:37

您好,是在借方的,因为要体现负债,减少收益(固定资产清理)

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快账用户8236 追问 2021-03-22 14:39

固定资产清理贷方是表示处置固定资产取得的收益啊

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快账用户8236 追问 2021-03-22 14:39

贷方是固定资产清理,和销项税额

齐红老师 解答 2021-03-22 15:06

您好,您分开看即可,销售,借银行存款,贷固定资产清理和增值税部分,借固定资产清理,贷应交税费应交增值税。

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您好,发下题目看下
2021-03-21
你好,资产处置损益有余额,固定资产清理没有
2020-11-19
您好,是的,您的账务处理是正确的。
2023-05-09
你好,学员,这个没问题的
2022-03-29
对的是的,可以这么做的
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