齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借 银行存款-外币账户 外币*汇率 贷 应收账款(预收账款) 借 银行存款-人民币账户 贷 银行存款-外币账户 结汇金额
外汇账户收到一笔美元5000.我做账做到入了美元户再结汇成人民币的到人民币户口的。但其实当时没有入到美元户而是直接结汇了入到了人民币账上,那这样有影响吗?怎么调这个账
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇账户付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇一部分,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇个人账户(发工资)付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,如何做
外贸出口公司,一般纳税人,刚有业务,对公户-美元户20214月9号收了客户d的款1180.83美元,当天美元户就结汇了这1180,人民币账户收到了7729元,这分录怎么做,收的美元和人民币的金额怎么冲平?
我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和ft账户,每次付外汇要先从基本户上转到ft账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到ft人民币账户上,银行再从ft人民币账户换成1万美元,打入美元ft账户中,再从美元ft账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入ft人民币账户),而且ft人民币账户上也有回单63000元,同时ft人民币账户换成1万美元,打入ft美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给ft人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们ft人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到ft美元账户上收到付款回单怎么做分录。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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汇率我是按当月的一个工作日的汇率是吗
按照收到汇率当天的就好了
老师,当天的收汇率,我应该在哪里可以查到?
老师,应收和预收的金额我要按什么确定的,是按对公收到的银行金额是吗
可以在中国人民银行或者外管局查询汇率 最简单的按照当天的结汇金额
那应收和预收账款的金额也是按收到的银行金额确认是吗
应收和预收账款的金额也是按收到的银行金额确认 是的
谢谢,老师
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那公司刚有了出口业务了,也没有开过销项票,还没有退过税,那我什么时候确认收入呢?
根据报关单上的出口月份确认收入
当月出口时,没有做收入,开销项票当月确认收入可以吗
正常的应该是出口当月开具发票 确认收入的
出口日期是2021.6.28日,7月12号开的销项发票
那可以的 月末的次月开具发票
那对公户4月就有了结汇款了,6月份才有第一份报关单,这怎么理解呢,老师
这个预收外币货款啊
那5月份对公也有的1笔结汇款,六月份有两笔结汇款,怎么核对报关单是哪个月份预收账款的货物出口呢?
您报关单上的款项不是一次性收到的?没有对应的单位?