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为什么这个表格填了以后,主表增值税没有变动,然后增值税减免税申报表“实际抵减税额”数据是0?这是什么意思?-j9九游会网址

2021-07-14 23:12

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-14 23:13

同学你好,自己填写本期实际抵减额填写280,就行了。

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快账用户8579 追问 2021-07-14 23:19

自己在附列资料(四)中本期实际递减额中填写数字280。提示减免税申报明细表中存在错误

齐红老师 解答 2021-07-14 23:22

同学你好,那有可能是本期不需要缴纳税金,如果这样的话,本期实际递减额中填写数字0即可。

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快账用户8579 追问 2021-07-14 23:24

哦哦,那之后如果需要缴纳税金,这个280元就能抵扣了么?还是说它只能抵扣当期的?比如只能抵扣6月份的,之后这个就不能抵扣啦??

齐红老师 解答 2021-07-14 23:29

同学你好,是的,以后可以抵扣,不是只能抵扣当期的。

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相关问题讨论
同学你好,自己填写本期实际抵减额填写280,就行了。
2021-07-14
同学你好  一般纳税人增值税主表应纳税额减征额不自动带出,因为减征额是根据企业的实际情况而定的,是事先约定好的,而不是自动带出的。
2023-04-13
是的是的,可以这么做的。
2023-01-05
同学你好 需要自己填写应纳税额减征额
2021-04-08
你好,重新保存一下主表,你是小规模,需要交1%的增值税吗?
2024-04-15
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