齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,需要的六月份应该是借管理费用贷,其他应付款,七月份支付,借其他应付款贷,银行存款没有发票也可以这么做。
没有发票的话那申报企业所得税的时候就得调账吧?
对的,汇算清缴的时候调增。
老师,因为现在支付的金额是不含税的金额,如果后面代开发票回来,发票上的金额肯定比支付的金额多,例如:实际支付10000,代开发票金额是10500,如何做账?
你好需要补支付吗?
不需要,就是物业不给开发票,要发票只能自己去代开
我是说给你开了发票之后需要补吗?不需要补的话,差额放到营业外收入里面。
开了发票要补税点的费用
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
老师,那联系一下前后,后面要补开发票的话前面计提的分录不就有冲突了吗?
冲突之前做了预付,如果做了管理费用的话,之前的管理费用需要红冲,然后做发票的。
红冲的话,那计提的也要红冲了?能不能到时候等发票回来之后,补记提差额部分和补支付差额部分? 如果一开始按照预付账款的话,计提的分录又是怎样?(我有点晕了)
你好 可以的 7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理? 2021-07-15 14:34 你好,需要的六月份应该是借管理费用贷,其他应付款,七月份支付,借其他应付款贷,银行存款没有发票也可以这么做。 2021-07-15 14:35 这个吗
具体的哪一个分录没有看懂。
老师,我重新表达一下:是如果一开始进行账务处理的时候,就按照预付账款来处理的话,需要计提房租吗?那计提的分录是怎么做?例如:我7月份的时候支付6月份的房租,借预付账款 贷银行存款,等发票到了,借管理费用 贷预付账款。那我7月份是不是还要计提本月的房租费用?这个怎么计提?
需要 借预付贷银行 安月份摊借管理费用贷预付账款 发票到了冲分摊的 然后做发票的
老师好,7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
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没有发票的话那申报企业所得税的时候就得调账吧?
对的,汇算清缴的时候调增。
老师,因为现在支付的金额是不含税的金额,如果后面代开发票回来,发票上的金额肯定比支付的金额多,例如:实际支付10000,代开发票金额是10500,如何做账?
你好需要补支付吗?
不需要,就是物业不给开发票,要发票只能自己去代开
我是说给你开了发票之后需要补吗?不需要补的话,差额放到营业外收入里面。
开了发票要补税点的费用
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
老师,那联系一下前后,后面要补开发票的话前面计提的分录不就有冲突了吗?
冲突之前做了预付,如果做了管理费用的话,之前的管理费用需要红冲,然后做发票的。
红冲的话,那计提的也要红冲了?能不能到时候等发票回来之后,补记提差额部分和补支付差额部分? 如果一开始按照预付账款的话,计提的分录又是怎样?(我有点晕了)
你好 可以的 7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理? 2021-07-15 14:34 你好,需要的六月份应该是借管理费用贷,其他应付款,七月份支付,借其他应付款贷,银行存款没有发票也可以这么做。 2021-07-15 14:35 这个吗
具体的哪一个分录没有看懂。
老师,我重新表达一下:是如果一开始进行账务处理的时候,就按照预付账款来处理的话,需要计提房租吗?那计提的分录是怎么做?例如:我7月份的时候支付6月份的房租,借预付账款 贷银行存款,等发票到了,借管理费用 贷预付账款。那我7月份是不是还要计提本月的房租费用?这个怎么计提?
需要 借预付贷银行 安月份摊借管理费用贷预付账款 发票到了冲分摊的 然后做发票的