q

工厂应收a客户账款,当月有一笔返点需要给a客户,直接用应收账款抵扣返点。这笔返点该如何做账?-j9九游会网址

2021-08-08 13:25

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-08 13:29

你好,之前全额开票了吗?

头像
快账用户6508 追问 2021-08-08 13:53

什么意思?没懂

头像
快账用户6508 追问 2021-08-08 13:55

销售肯定是出库的开单,不开发票的。只是返点 应收账款的会计直接抵扣了,就是应收50000元,返点200元,剩余客户转了49800元,我想问,这个该如何做账

齐红老师 解答 2021-08-08 14:16

那你如果是按照50000先确认收入和应收就200元冲收入和应收如果没有确认应收就是按照实际49800确认应收

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好,之前全额开票了吗?
2021-08-08
你好 你做红字分录冲掉这个分录
2020-08-14
 你好  这个返点5万的话  你们发票是怎么开的? 你是销售方 是吗  
2021-07-28
同学您好,您是返点的,还开负数发票吗
2021-07-28
你好,借:其他应付款 贷:应收账款
2020-09-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图