齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 请问装修一共就真这么多金额么
老师你好!这张集成吊顶的发票能计入长期待摊费用吗? 分录: 借:长期待摊费用13097.35 应交税费/应交增值税/进项税1702.65 贷:应付账款14800 等办公楼装修完成再摊销,谢谢!
一般纳税人公司装修花了98万,计入长期待摊费用,借长期待摊费用,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款 装修好后摊销,每个月摊销多少,规定是几年的摊销期
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师你好!7月份已采购了一部分材料合计金额620800元,计入了长期待摊费用科目。9月份集成吊顶发票101199元,大理石板材416762.6元。谢谢!
那可以这样账务处理的
老师你好!分录 借:长期待摊费用13097.35 长期待摊费用86637.17 应交税费/应交增值税/进项税12965.48 贷:应付账款/如通97900 应付账款/美筑建材14800 摘要栏写集成吊顶费、购黄金钻? 黄金钻也是装潢材料吗?谢谢!
这样写可以的 黄金钻应该也是装潢材料
老师你好!这张地垫的发票是否也可以计入长期待摊费用,还是需要计入其他科目?谢谢!
老师你好!上方的发票是否可以直接计入管理费用/办公费?谢谢!
是可以计入管理费用-办公费科目
老师你好!这张发票不是开的公司抬头,而是写的车牌号,车子是公司的,可以报销入账吗?谢谢!
退给对方重新开具 不是公司抬头发票 不能企业所得税前扣除