齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好!不要这样做的 应该 借:信用减值损失 贷:坏账准备 对公司所有应收账款 按一定比例计提的 确实无法收回的部分 借:坏账准备 贷:应收账款
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师好,我公司供应对方公司货物,也已经给对方开了发票,可对方以赔钱亏损为由,少付我们十几万并且也不让我们开红字发票,就是少给付款。老师我做账借:库存现金 贷:应收账款 看好我公司利用现金发放工资,账上也没现金,这样做账就有了现金,再用现金发放工资,这样做账可以吗?还是利用坏账做账?请老师指导一下
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,又重新开具了发票,请问下面这样做账对吗?4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10,这样做账对吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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给对方开了销项发票,少付也不让红冲开红冲发票,账上的确没办法开工资,我就做的收的库存现金,贷的应收账款,我已经这样做了,7月8月9月我都是按回款现金做的账,咋办?
你这样 应该把原来做的冲回的 这个不是真实的反映问题呀
老师这是外账,做的现金收入已经发放工资了,冲回来的话,早利用这现金发放了工资?咋办?
全部做反向分录啊 你这样 把公司账 会做乱的
哦,老师那我们是一般纳税人,还是a级企业,进项不能留底,留底还得办退税手续,我感觉繁琐,就做了一笔无票收入,这样就不用去税局办手续了,因为钱又不多也不值得,下来我做账在冲回来,开票时再重新做账,有时间限制吗?
这个没有时间限制的哦
反冲回有风险吗?
这个没事啊 不影响的
老师关于现金这账以后再调吧!因为账上没有现金了,没办法调了,因为都已经发了工资了,?
哦哦 这个只能这样了
谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢