齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的,是这样账务处理的
公司支付的装修费,借长期待摊费用-装修费,贷银行存款 每月计入费用,借管理费用,贷长期待摊? 支付装修费当月就待摊吗
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
装修费用,装修好,7月付装修费,别的公司垫付,分录:借:长期待摊费用 贷:其他应付款(其他公司垫付) 借:管理费用(开办费) 贷 :长期待摊费用 这样子对吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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租房合同是2021年1月到2027年6年,我是要把装修费平分成72个月吗
然后从7月开始摊销?
那你只能在剩余期间进行摊销的
老师,公司筹建期间,无营业执照,456三个月工资一起7月发,我可以只在6月份计提吗
可以的,可以6月补计提4、5月的
分录我该如何写呢
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资