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老师,我们公司是做培训类服务的,经常和政府单位打交道,比如,我们给对方提供培训,对方实际应该付给我们金额应该是2万,但是,对方领导要我们3万发票,这种类型业务还比较多。请问,如果以开票确认收入,那这一万的差额在账务上怎么处理?有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗?-j9九游会网址

2021-11-08 01:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-08 05:16

同学,这个1万的差额你开票出去就需要交税,税局可不会认可你这多开1万的差额。

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快账用户2282 追问 2021-11-08 08:39

我知道,肯定要缴税,我是说账务怎么处理好些

齐红老师 解答 2021-11-08 08:52

账务处理,就只能借:银行存款 2万      管理费用  1万    贷:主营业务收入   3      少付的那1万做费用。

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快账用户2282 追问 2021-11-08 08:54

这个费用附什么原始凭证好些呢?

齐红老师 解答 2021-11-08 09:07

可以自己做一份合同,里面可以说明是一种折扣之类的。

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快账用户2282 追问 2021-11-08 09:13

谢谢老师,那这个费用需要纳税调增是吧?风险大不如果查出来

齐红老师 解答 2021-11-08 09:25

这个风险不大,但是不要经常发生就好了。

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快账用户2282 追问 2021-11-08 09:27

反正只要正常纳税,正常调增应该就没啥风险吧,然后以后控制在一个比例内

齐红老师 解答 2021-11-08 09:42

是的,如你所说如果你正常开票交税了税局不会追究你是否全款收到钱,然后控制在一个比例内也是可行的。

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快账用户2282 追问 2021-11-08 10:32

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2021-11-08 10:32

不客气,努力的小天使,加油。

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