齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,不是邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的话不享受增值税的加计抵减才对
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
一、a公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望a公司赚钱,主要以b公司赚钱。 二、a公司经营范围: 健身器材,文体用品,ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份b公司缺钱,和a公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-xx公司",本月剩下的票也都进行了开具。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账? 2.
一、a公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望a公司赚钱,主要以b公司赚钱。 二、a公司经营范围: 健身器材,文体用品,ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份b公司缺钱,和a公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票a公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-xx公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问a公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
老师,公司一般纳税人行业明细属于其他制造业 经营范围是金属机械制造还有什么金属制品的销售 各种设备制造销售什么的 ,开的票一直也是金属制品和劳务 也没有服务什么的 这可以加计抵减吗?进入电子税务局有个提醒说初步判断能在2021年符合百分之10的 请结合业务自行判断是否 如果要填写声明的话那四个服务销售合计也没有啊 所以不太确定公司到底符合不符合
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那这种不属于生产和销售服务吗?
你前面说的金属设备等制造销售不属于的
老师这个是现在的经营范围 ,我刚才查了一下,这个公司之前是小规模纳税人 之后才变更的一般纳税人 公司名字也变了 经营范围应该也变了但是税盘开票记录里之前开过人力资源服务费 那是以现在登记的经营范围为主所以不享受加计抵减吗
是的,按现在的,现在这个是不享受的
老师,公司缴纳员工和法人本人医保和社保 是每个月都要当月缴纳当月的吗?
是的,当月缴纳当月
这两个是每个月必须要缴纳吗?是不是不按时一个月一交会有滞纳金
是的,每月缴纳,否则有滞纳金
老师,营业执照公司发证日期是去年8月,但是税局事项认定书认定个人所的是从今年2月份开始 那是不是我从3月份开始报2月的个税?今年一月份不报?
是的,你的理解是正确的