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老师我去年的资产负债表和利润表你能帮我看一下吗,因为要做汇算清缴,这些都是有票的费用 资产负债表应付账款为负数,因为有的已付款,没有收到发票-j9九游会网址

老师我去年的资产负债表和利润表你能帮我看一下吗,因为要做汇算清缴,这些都是有票的费用 资产负债表应付账款为负数,因为有的已付款,没有收到发票
老师我去年的资产负债表和利润表你能帮我看一下吗,因为要做汇算清缴,这些都是有票的费用 资产负债表应付账款为负数,因为有的已付款,没有收到发票
2022-04-13 19:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-13 20:08

你好,当时没有收到发票,已经付款,应付账款可以出现负数。 这个费用在当年也可以暂估。

齐红老师 解答 2022-04-13 20:08

只要在次年汇算清缴以前收到发票就可以

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你好,当时没有收到发票,已经付款,应付账款可以出现负数。 这个费用在当年也可以暂估。
2022-04-13
同学你好,利润表管理费用过高,资产负债表应付账款为负数不合适
2022-04-13
同学你好,利润表管理费用过高,资产负债表应付账款为负数不合适
2022-04-13
您好,代账公司做的太不专业了,负债表里这么多的负数也不重分类一下,注销需要把往来账都清理了,也就是账上没有应付和应付的余额,那个应交税金应该是留抵税,重分类到其他流动资产,应付是负3.7万是我们多付款或供应商发票没来,查账确认一下情况 ,应收为负0.7万元是客户先付款我们没有开票,申报 一下未开票收入就平了
2023-10-13
您好,流动比率是流动资产/流动负债,您使用的比率是?
2023-01-07
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