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老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?-j9九游会网址

2022-06-26 14:02

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-06-26 14:24

你好同学,你的年初余额和年末余额要与前期保持一致

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快账用户2852 追问 2022-06-26 14:57

那我需要怎么做啊

齐红老师 解答 2022-06-26 15:43

你把他的年初数作为你的年初数啊,把他的5月份期末余额做你的期末余额,然后从6月份开始做账啊

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快账用户2852 追问 2022-06-26 15:45

那有一些账年初的时候有数据,然后等到5月底已经平账了,这样平的我还用登录期初吗

齐红老师 解答 2022-06-27 08:27

还是需要登的,要保持一致

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快账用户2852 追问 2022-06-27 08:42

老师,印花税我按照进项发票和销项发票的合计含税额为基数乘以税率0.03%,在*50%对吗

齐红老师 解答 2022-06-27 10:46

印花税根据印花税法最新规定,结合您公司具体情况,自适用税率,是否减征看是否符合条件。计税依据是根据您的合同签定的情况来看,是否含增值税,不是按发票金额来作为计税依据的。

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2022-06-26
你好,五月的科目余额表发截图过来看一下
2022-06-26
你好,查一下,是不是少记账了,
2021-04-07
你这个科目余额表可以截图给我看下吗,和资产负债表截图看下可以吗
2021-04-08
你好,需要延续之前的数据做相应账务处理,而不是直接把年初数忽略的
2020-09-03
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