齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,出口金额与外汇的尾数差额做营业外收入,出口主营业务收入按fob,运费保费列往来科目。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我发票是这样开的,出口收入按5716.95*6.6651-运费6170.4开,现在要支付的运费是6270.4,怎么列往来科目?
您好,借:应收账款31933.64,贷:主营业务收入31933.64,借:银行存款,贷:应收账款31933.64,其他应收款6170.4,营业务收入0.33,借:其他应收款6170.4,营业务支出100,贷:银行存款6270.4
6270.4是会开票给我们的,怎么变其他应收款,看不大明白
您好,如果能取得发票可以做费用,具体情况具体分析。
老师,我现在就是支付的运费比报关单上的多100,实际还有个保费,报关单上没写,我要怎么做,按实际的支付入销售费用-运费吗
您好,保费也有发票吗?保费有发票可以做费用,不过出口退税的话,只能按fob作为收入去计算。