齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 可以的; 那你们就去 税务局大厅那边去 报 转出就行了。 你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈
公司取得两张异常凭证是在21年8月份,但是税务通知书是在7月份,按税务局要求在电子税务局更正了8月份增值税报表作进项税额转出了,现在7月份如何申报,申报的时候显示异常凭证与申报数据不符,对比异常
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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上个月按照税务局要求更正去年8月的报表,已经交完税款和滞纳金了,我想问当期出现对比异常怎么办
你好; 去大厅处理 ; 这个就是因为与系统数据比对失败了。 导致你们对比异常; 你系统报不了的
大厅不给申报,不受理申报
你好 ; 那你系统也没法报的; 你只能手动来处理 ;如果你系统提示风险 ;你没法处理的;或者是强制处理 ;