齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,利润率指利润除以收入,因此应该卖50/(1-75%)
生产型企业亏损了300多万,利润表给老板报给他,他看不懂,他是这样算的,借了50万,(应收账款 存货)的期末减少了150万,加起来才200万,那300多万是怎么亏的?我说有折旧有摊销这部分都是费用,可加起来的金额不对?我要怎么回答?差额是不是营业收入-营业成本的差额部分的折旧和摊销?
曾老师,我们20年的有些收入和成本没确认,今年确认。7月份又开始了新项目,按理来说7月的收入和成本我7月就要确认收入和成本,但是成本票一直没开出来,我想着8月确认,但是发现如果确认了,7月的利润加上去年的利润有些高,200多万,我应不应该这个月确认收入和成本
如果一个公司有注册资本200,比如一个新的投资者想在企业注册资本中所占份额为50%,那就要投进去200,但如果投了300,那多出来的100就是资本公积嘛,那我想问这个资本公积有什么用呢?我百度看说可以转增实收资本,但是我看概念,实收资本是实际投入企业的钱,那按这个例子不是应该算实收资本有300吗?那那100的资本公积都算到实收资本里啦,还怎么转增实收资本呢?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
今天有人问我,成本是50万,想挣75%的利,这个应该卖多少钱? 如果按毛利率来说是利润/收入, 卖100万,相对成本来说翻了一倍,利润才是50/100=50%的利,那么应该卖200万才够。 如果按成本来算50*75%=37.5 他这个应该怎么理解,我有点糊涂了。到底是按成本算还是收入算?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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