齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 最好是三方协议的; 三方签字盖章
请问老师,我公司需要与a公司签订合同,但是a又委托了b公司做结算,并且开票也是由b公司开给我公司。像这样的情况下,我公司是直接与a签订合同,a再委托b付款?还是我公司与ab两个公司作为联合体签合同?
老师,请问 一下,如果我公司与a公司签订了代理报关协议,实际产生的业务是b公司的,但是由a公司回的代理报关费,a公司与b公司之间也签订了代理报关协议,a公司的意思是b公司委托他们,他们又委托我们,所以这个发票可以开给a公司?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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哦,好的,谢谢。至于ab之间的账务就跟我们公司有什么关系了吧
你好 ; 是的; 到时你们就得 约定细节来处理的
好的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价