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之前为了跟银行流水来平帐,我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款,然后呢,现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱,那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000,那不就是银行存款借方负数吗,然后我再把这5000块钱给做进去,那实际上,其实我的银行存款这样子是没有动的,是不是?但是我的账面上现在就差这5000块钱,怎么回事-j9九游会网址

2022-09-09 11:09

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-09 11:10

你好,学员,平账不能用银行存款科目,可以用营业外收支,不然银行存款科目对不上

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快账用户2568 追问 2022-09-09 11:12

对,现在就是对不上了。她是做的借:银行存款,贷:应收帐款。把营收平了。现在那笔钱刚刚回款,她就做了借:银行存款红字,贷营收账款红字,然后他又做了第三笔,借:银行存款,贷营收账款。结果……不对了。

齐红老师 解答 2022-09-09 11:12

这个肯定对不上的,调整一下的

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快账用户2568 追问 2022-09-09 11:15

那应该怎么弄,他现在已经结帐了,怎么调一下,

齐红老师 解答 2022-09-09 11:15

本期调整吧,学员,这个

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快账用户2568 追问 2022-09-09 11:16

好的。谢谢老师

齐红老师 解答 2022-09-09 11:19

不客气,祝你工作顺利

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你好,学员,平账不能用银行存款科目,可以用营业外收支,不然银行存款科目对不上
2022-09-09
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好!你现金支付报销做这个分录 借:管理费用   贷:库存现金 和银行存款无关了
2020-12-17
同学你好,与这前是一家公司么;之前收的款项是什么款项呢; 正常收到保证金 借,银行存款 贷,其他应付款
2020-11-26
借银行存款招行贷,其他应收款 借银行存款交行贷,银行存款招行
2022-10-31
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