齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个可以的哦
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,是把入库单,附在支付材料款(入账预付账款)这笔凭证的后面?那领料单呢?入在收到发票(计入成本,冲预付账款)这笔凭证的后面?因为没有仓库,所以我就想的,就补个领料单,不补出库单了。
同学你好 对的 是这样的 直接附在后面就可以了
老师,那还需要补出库单吗?我们只补了领料单。用领料单代替出库单。因为领导说,项目上没有仓库。
同学你好 这个需要的
老师,那出库单和领料单,是都放在计入成本,冲预付账款的那笔凭证后面吗?因为,项目上没有仓库,还需要出库单吗?
同学你好 对的 这个需要的
老师,那出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件。因为,材料的,他就只体现了两笔账务,一笔支付材料款的(计入预付账款),一笔收到发票(计入成本,冲预付账款)。
同学你好 对的 是这样
老师,我想问的是,出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件?
领料单和出库单都在 借生产成本 贷原材料
老师,我这边已经说了,我们要把补的单子附在之前的会计凭证后面。之前是没有入库单这些的。之前的材料,只是通过预付账款来核算的。没有体现材料的出入库。请老师您再看看我上面跟您的聊天记录。
你入库的没有不附就可以了 出库的附在成本那里
老师,我是让他们只补了入库单和领料单,没有补出库单。是把领料单附在计成本的那笔凭证后面就行吗?
同学你好 对的 这样既可以
老师,您看看,根据合同,补的入库单和领料单,里面的内容这样显示,有没有什么问题?合同上的清单都是不含税单价和金额吧?入库单和领料单上的单价和金额也是不含税的是吧?
对的 是这样理解的
老师,麻烦您对着合同上的清单看一下我们补的入库单和领料单,看看有没有什么问题,需不需要做什么调整?
这样看没有问题的