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老师,这个怎么做分录
2022-10-16 16:04

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-16 16:06

你好,这个补1-8月的也需要区分个人和单位部分。不然没法做分录。

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快账用户4682 追问 2022-10-16 16:11

补的是个人的,假设补的是个人的

齐红老师 解答 2022-10-16 16:18

你好 单位部分 借 管理费用 -社保 (单位)贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬 其他应收款-个人 贷 银行存款  发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-个人 银行存款

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借,业务活动费用50000 贷,银行存款50000 借,其他应收款50000 贷,财政拨款收入50000 借,零余额账户用款额度100000 贷,其他应收款50000 财政拨款收入50000 借,事业支出50000 贷,资金结存 借,资金结存100000 贷,财政拨款预算收入100000
2021-07-10
你好,这个具体是支付的什么款项? 
2022-12-05
你好 借:在建工程,贷:原材料 
2022-09-08
您好!东泰给你们劳务款时,你们确认收入,同时结转成本
2022-06-17
你好 借;原材料90000 应交税费——应交增值税(进项税额)14400 贷;应付账款 104400 这里信息有点错误:题目描述进项税额是15300(这个是按17%计算的,是错误的),发票上面税额是14400(这个是对的)
2019-10-16
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