齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 是的; 是双方缴纳的; 如果是承揽业务的; 就得缴纳 承揽合同来报 印花的; 这个不是技术合同哈
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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设计制作是承揽业务的合同,需要按承揽合同缴纳印花税,是这个意思吗?可在税费核定中,我看核定的是技术合同,没有承揽合同这个啊
你好1; 1是的; 承揽合同来报印花税 ; 你 按次报即可
没签合同,只要开票了,也是要交印花税的,对吗?在核定科目中没有这个承揽合同,那网上报不了,是不是得去税务大厅现场办理?
你好1; 是的;发了应税业务的;就得报的 ;2. 按次来报; 电子税务局可以按次报里面 报承揽合同的
就是两个子公司之前,发票开的进广告的设计制作,那这个按承揽合同的哪个子税目填报(加工、定作、修理、复制、测试、检验)?税率都是一样的吗?税率是多少?
你好; 1 是的。 按万分之三缴纳印花税的
2022年的合同是不是还会减半征收
你好; 小规模或者小微企业可以减半 ; 正常是按万分之三; 你满足减半即可