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我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?-j9九游会网址

2022-12-07 09:33

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-07 09:34

 你好 ;   你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款   

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快账用户2255 追问 2022-12-07 09:35

那税呢怎么处理的

齐红老师 解答 2022-12-07 09:40

 你好;税费  你这个是之前 就应该做了税费部分 ; 你现只是收款 和付款哦  

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快账用户2255 追问 2022-12-07 09:49

比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月开的发票,那问下,是不是他做确认分录的时候,就把税做了,后面就不管了

齐红老师 解答 2022-12-07 09:53

你好1;     应该是5月做收入 ; 5月报税; 而不是6月; 你 做6月去 是延迟做账报税; 有风险的  

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快账用户2255 追问 2022-12-07 09:56

那发票是六月份开的呀,五月怎么算税准确呢

齐红老师 解答 2022-12-07 09:58

你好;  你5月已经是无票收入了 。 那么你 5月报无票收入;而不是单纯的  看你发票好久开的; 假如你 5月收入 ;  你 10月开票; 你不可能10月才做收入的; 你这样会延迟报税做账的   

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快账用户2255 追问 2022-12-07 10:38

是这样子的,由于我们是五月份实际收入,但是人家给我们计算出来,确定的给我们打多少钱,只有六月份对账的时候才知道呢?那我们六月又给他开了票,你把账务处理给我说下吧

齐红老师 解答 2022-12-07 10:43

你好 ;      意思是5月不确定金额; 只有6月才确定金额; 那就 是对的  

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快账用户2255 追问 2022-12-07 10:44

是的,六月确定金额,那六月确定金额,开了发票,七月打进来的钱,七月的账务处理咋做的

齐红老师 解答 2022-12-07 10:48

那你 就对的; 6月开票丛收入 报税即可;      借应收账款贷收入;销项税 ;  7月 :借银行存款贷应收账款   

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 你好 ;   你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款   
2022-12-07
同学你好 是你们的收入吗
2022-12-07
您好,您这实际上就属于商业企业的经营模式,应该来说是您给客户开发票,然后供应商给您开发票,作为您的成本
2019-12-16
客户把钱打到我们银行账户上 借银行存款 贷其他应付款 我们将银行账户上的钱转给供应商 借其他应付款 贷银行存款
2019-12-16
就是正常购销就行,还是通过库存商品科目核算
2019-09-09
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