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老师,你好,我们之前是小规模纳税人,后面销售额多了,变成了一般纳税人,之前计提的税费啥的不对,尤其是所得税,之前是定额征收的,之前的会计不知道怎么计提的,都是贷方余额的,我怎么处理呢?-j9九游会网址

2023-01-10 14:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-10 14:37

年累计的利润总额减去弥补亏损的金额)*税率-之前季度预缴 利润100万以内的税率2.5%, 利润100万到300万之间的税率5%

齐红老师 解答 2023-01-10 14:38

增值税等于销项减去进项。按照这个来。

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快账用户3313 追问 2023-01-10 14:42

老师,不知道,应交税费-应交所得税的贷方有余额,我实际是不用交税的,之前的会计不知道怎么处理的,我接手后余一直挂着,年底结帐怎么处理

齐红老师 解答 2023-01-10 14:44

一行红冲就可以的,之前的分录不变,金额是负数。

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快账用户3313 追问 2023-01-10 14:45

红冲后,所得税费用是负数呢?有没有问题?

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快账用户3313 追问 2023-01-10 14:46

其他科目的应交税费-应交城建税/教育费附加,都是有余额,实际是不用交的呢

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快账用户3313 追问 2023-01-10 14:46

我也直接红冲吗?

齐红老师 解答 2023-01-10 14:49

你好,没有问题的 全部都红冲了就可以。

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:00

那应交税费-未交增值税有负数余额是啥意思?我怎么处理呢?

齐红老师 解答 2023-01-10 15:03

你看一下是不是有留底,如果有留底的话,再借方有余额是正确的。

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:07

没有留底税额呢,借方余额应该怎么处理?最近没有交税

齐红老师 解答 2023-01-10 15:08

你好,差额放到营业外收支,你看下其他的科目有余额吗?

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:10

应交税费-应交增值税下面的科目我都结转到应交税额-未交增值税了,其他的科目都是平的,

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:11

只剩下应交税费-未交增值税这个科目有借方余额了,我只能确认营业外收入或者支出了?

齐红老师 解答 2023-01-10 15:14

可以的,可以这么做的

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:25

感谢老师指导,我这报表上都是负数了,没有税务风险吗?

齐红老师 解答 2023-01-10 15:27

你好,你得看一下你们有没有少交了税款,账务处理不对,但是税款是正常缴纳的,没有关系。

齐红老师 解答 2023-01-10 15:27

是往来科目,你可以重分类一下的。

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:30

好的,感谢老师指导

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快账用户3313 追问 2023-01-10 15:31

没有少交税款,我这边该交的都交了,之前是定额交所得税,所以计提问题比较多,后面改查账了,就需要弄下了

齐红老师 解答 2023-01-10 15:32

只要没有少交税款可以的。

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