q

你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。-j9九游会网址

2023-01-11 19:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-11 19:21

您好,那您需要找专管员才能解决红字负数申报

头像
快账用户8056 追问 2023-01-11 19:26

老师,你的意思是,红字负数也能申报是吗?需要去专管员地方申请是吗?

齐红老师 解答 2023-01-11 19:32

您好,是的,需要专管员解锁

头像
快账用户8056 追问 2023-01-11 19:37

解锁这个会很麻烦吗?之前听说如果退税的话。税务要来查账什么的。会有这种情况吗?

齐红老师 解答 2023-01-11 23:16

您好,这个看专管员,会要求提供以前未开票收入资料

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
您好,那您需要找专管员才能解决红字负数申报
2023-01-11
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
去税局大厅申报这个,你这个多开红字需要去税局大厅申报,
2021-01-07
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图