齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的,不计入固定资产
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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是不能计入固定资产,但感觉计入长期待摊费用也不合适,因为要在一年内摊销完、不计入以后年度,那还能计入什么科目合适呢?(主营业务成本?还是管理费用?)
你好!不跨年可以计入管理费用,金额大吗?
大呢,6.4万元
你好!做预付账款按月摊销,因为原来的待摊费用科目取消了,用预付账款代替了
发票金额是6.4万元2023年1月份开的,2023年1月实付3.4万元,剩3万元付, 请问摊销的会计分录怎么写? 1月份的会计分录怎么写?
剩3万元未付
你好,借管理费用贷预付账款就可以
那意思是就不摊销了,直接计入管理费用? 借:管理费用6.4万元 贷:银行存款3.4万元,(已付) 贷:应付账款3万元(未付) 是这样么?
你好,先通过预付账款核算,预付账款摊销的时候是按月摊销的,这里的预付账款是代替了原来的待摊费用