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上年计提的所得税多了,今年申报实交数小于计提数额,请问如何做分录?-j9九游会网址

2023-04-04 20:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-04-04 20:06

你好,多计提红冲 借应交税费贷以前年度损益调整。

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快账用户6919 追问 2023-04-04 20:16

好的,谢谢!

齐红老师 解答 2023-04-04 20:17

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好,多计提红冲 借应交税费贷以前年度损益调整。
2023-04-04
同学 这个不需要做分录的,这个是税会差异调整应纳税所得额,今年调增,明年如果使用了可以调减。
2021-11-30
您好同学: 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整
2021-07-08
你好,计提数字要减去之前计提的数字
2021-01-11
您好,弥补亏损后,你的利润是正数还是负数
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