齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,可以的。不过能够合理证明相关费用用于研发。具体需要什么证明文件或备案,请咨询当地税务局。我年度申报了加计扣除,后来税务局让我调回来了,原因是我提供不了专管员要求的资料,
高新技术企业是不是要去认定才能研发费用加计扣除
企业申请高新技术企业,有研发费用,但是不需要加计扣除,是不是要填写研发费用这块数据,但是研发费用加计扣除明细表就不用填了对吧,高新技术企业优惠情况明细表还要填么
不是高新技术企业,也不是科小企业,但是有研发费用能不能加计扣除?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那你们那边税务局要求你提供了什么资料呢?
您好,需要有省以上单位发的证书,
那是什么证书?还是什么资质
您好,这个您得问您的专管员了,我们是自己做的平台销售系统,各公司情况不一样,各地税务要求也不一样啊
哦哦,我们也是做软件,我在新疆,你在哪里啊
您好,我们是江苏,有可能**对证书没要求呢,您最好问一下专管员哈
好呢,谢谢啦
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~