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乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账-j9九游会网址

2023-06-01 17:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-01 17:45

同学你好 内账按照实际业务来做既可以

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快账用户5613 追问 2023-06-01 17:52

但是借了现金10万(只是往来),还款对方要求开专票10万(改成业务)。我公司无形之中承担了开票税款,收到的就不是10万了

齐红老师 解答 2023-06-01 18:01

这个按照价税合计来

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快账用户5613 追问 2023-06-01 18:05

那我公司承担的开票税款,自己付了对方没承担,我公司之后还想要开票税款,该如何在账上提现如何挂账

齐红老师 解答 2023-06-01 19:17

同学你好 也是内账的吗

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同学你好 内账按照实际业务来做既可以
2023-06-01
你好,既然是开具发票给对方,那第二个分录的贷方是收入才对啊 
2023-06-01
同学你好,很高兴为你解答
2022-11-18
同学,你好,这种情况,你作为一个会计只能实话实说,难道你还能替老板编造理由?
2023-08-09
同学你好 这个的话你是做哪一个公司的账
2020-10-13
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