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老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -j9九游会网址

2023-06-02 11:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-02 11:18

对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。

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快账用户6275 追问 2023-06-02 11:22

好的老师收到

齐红老师 解答 2023-06-02 11:23

不用客气,工作愉快。

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对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
你好 是的 ; 这个 上面已经做账了。 收到发票与你费用金额一致的直接把发票 附管理费用 凭证后面去
2021-08-12
你好 9.11做一笔分录,借:管理费用_差旅费,贷其他应付款_员工 9.22支付时做分录,借,其他应付款_员工,贷库存现金 是的 这样来做账 。
2020-10-06
你好,根据你的描述,需要按第二种方式
2023-07-18
你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。
2023-11-14
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