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3月份进项票已抵扣,4月份进项税转出,5月份异常凭证转入,这张发票可以正常抵扣,会计分录怎么做,那么4月份做的进项税转出分录5月份还要结转未交增值税么-j9九游会网址

2023-06-08 11:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-08 11:12

同学你好 这个要的哦

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同学你好 这个要的哦
2023-06-08
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
2024-06-13
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职称:注册会计师,税务师

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