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老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-j9九游会网址

老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
2023-08-03 23:15

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-08-03 23:21

您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票

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快账用户8592 追问 2023-08-04 08:38

关于增值税的所有分录怎么做呢?我该怎么调整呢,我已经季度申报了

齐红老师 解答 2023-08-04 08:44

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 就这样就好了

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快账用户8592 追问 2023-08-04 10:08

借:应收账款—-这个地方我写的是银行存款,5月当天已经打款给我公司了,可以吗 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 缴纳的时候

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快账用户8592 追问 2023-08-04 10:09

我是把您写的分录再重新在八月份录入一遍吗?还是冲红之前的呢?怎么做冲红呢

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快账用户8592 追问 2023-08-04 10:09

别的分录有问题吗

齐红老师 解答 2023-08-04 10:21

可以反结账 在前面月份修改的

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快账用户8592 追问 2023-08-04 10:32

可是,我都季度申报了,那资产负债,利润表,现金流量表的数据不会有变动影响吗?

齐红老师 解答 2023-08-04 10:48

那就8月份做跟前面月份一样的红字分录 然后再做正确的就好了 红字分录是会计科目一样 金额方向一样 金额用负数

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快账用户8592 追问 2023-08-04 14:05

在做正确的分录日期还是五六月的日期吗?

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快账用户8592 追问 2023-08-04 14:06

就是八月份做了冲红后,再反结账去五月份新增正确的吗?

齐红老师 解答 2023-08-04 14:36

做正确的分录日期 是在八月份哈

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快账用户8592 追问 2023-08-04 16:10

五六月份其他会计分录有错误吗老师?辛苦您帮我再看一下,谢谢啦,

齐红老师 解答 2023-08-04 16:17

5.1分录修改 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 5.6删除凭证 6.3修改 借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-城建税 贷:银行存款 6.2删除 另外一个提问我回复的您做了么

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快账用户8592 追问 2023-08-04 16:36

5.6和6.2删除凭证是什么意思? 另一个提问我看到了,我需要做什么?

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快账用户8592 追问 2023-08-04 16:37

5.6和6.2指的是什么意思

齐红老师 解答 2023-08-04 16:45

指的凭证号数啊 5月6号凭证 6月2号凭证

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快账用户8592 追问 2023-08-04 17:08

指的凭证号数 5月6号凭证 6月2号凭证,这两个不是八月做冲红,然后再八月重新录入正确的吗?还需要去五六月份删除?

齐红老师 解答 2023-08-04 17:42

您已经结账 申报 就不要删除了 八月份红冲后写正确的

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快账用户8592 追问 2023-08-04 19:16

5.6和6.2不用删除是吧?我看您上面写的删除

齐红老师 解答 2023-08-04 20:08

是的 不用删除 因为您已经报税了

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快账用户8592 追问 2023-08-04 21:13

除了下面这些,其他会计分录没问题吧?5.1分录修改 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 5.6删除凭证 6.3修改 借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-城建税 贷:银行存款 6.2删除 另外一个提问我回复的您做了么

齐红老师 解答 2023-08-04 21:16

除了下面这些,其他会计分录没问题哈

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您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 缴纳的时候 直接 借 应交税费-应交税金 贷 银行存款 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
早上好,应交税费-预交增值税是一般纳税人的科目,用了也没事的,分录调整回来 2.用应交税费—应交增值税 这个科目 借:应交税费—应交增值税   贷:银行 调整回来上次的分录 借:应交税费—应交增值税    贷:应交税费-预交增值税
2023-07-29
是的,一般纳税人才做应交税费,预交增值税 五月24收到钱,借银行 贷预收账款 6月1号开发票,借预收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借应交税费、应交增值税, 贷银行存款
2023-07-28
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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