齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好。符合新产品新技术的,这个也可以的。
企业申请高新技术企业,有研发费用,但是不需要加计扣除,是不是要填写研发费用这块数据,但是研发费用加计扣除明细表就不用填了对吧,高新技术企业优惠情况明细表还要填么
只有高新技术企业可以进行研发费加计扣除吗?不是高新技术企业可以吗?
高新技术企业研发费用100%加计扣除,还是75%加计扣除,我看到的是科技性企业研发费用加计扣除100%,高新是75%,
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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是税务局,还有科委,这些都要备案的。
我们产品比较单一,只生产销售高压油管,技术是母公司的,我们是支付专利权费给母公司。因为客户的需求不同,我们自己公司技术部只是改进下规格之类的,简单的研发,这个应该不适用加计扣除吧。
一个不符合加计扣除的政策。
本身软管的生产技术都是母公司给我们用的,软管比较复杂,但专利是母公司的,软管加上接头基本上就是成品油管了。客户的需求不一样,我们生产销售各种各样的油管,我们得技术部只是负责按客户的需求提供比如油管的粗细,接头的大小之类的设计。
你好同 不符合加计扣除的政策
好的,我们平时也是没计研发支出的。现在科技局要求销售额高的制造业企业必须有研发支出费用的列式,那我们可以正常把技术部的费用计入研发支出吧,我们就正常交税,不加计扣除应该没事吧。
你的可以这样处理的,可以的。