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老师,小规模纳税人月末计提增值税怎么做分录?是按照含税金额还是不含税金额?分录要怎么做?-j9九游会网址

2023-10-05 09:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-05 09:41

主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户2530 追问 2023-10-05 09:44

如果已经先做了主营业务收入全额的收入,要计提增值税可以单独做一笔,借:主营业务收入税额,贷:应交税费~应交增值税吗?

齐红老师 解答 2023-10-05 09:48

是的,在季末做这个分录就是

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快账用户2530 追问 2023-10-05 09:50

还需要把应交税费~销项结转到应交税费~未交增值税里吗?

齐红老师 解答 2023-10-05 09:52

不需要结转的了,计提和交税只有一个科目应交税费~应交增值税

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快账用户2530 追问 2023-10-05 09:56

好的,我们的账套里这个到三级科目,还需要结转一下

齐红老师 解答 2023-10-05 09:59

那就直接使用这个科目:应交税费~未交增值税,不用结转

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快账用户2530 追问 2023-10-05 10:00

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-10-05 10:00

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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