齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
差额调整税金及附加
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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麻烦老师写一下 具体的会计分录
借:税金及附加 贷:银行存款/应交税费-未交增值税
实际缴纳的金额比计提的多也是这么做分录吗?我也看到有些老师讲用营业外支出或者营业外收入做调整
本质就是税金及附加哈
我还是不能理解,因为我只是增值税多交了0.54元,也不是附加税计提导致的差异为什么要在税金及附加上调整呢?我的这个增值税不是销项-进项出来的未交增值税么,那如果我现在和实际缴费有差异不是在销项或者进项上调差异吗
不用纠结了,就那么点金额,只要你计入损益类科目都行,不影响所得税的
那意思是你讲的那个方法或者营业外支出啥的都可以吗
最好还是计入税金及附加或者管理费用
好的,谢谢诶
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。