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老师好,支付销售办公室会员服务费时,一次支付3个月30000元,供方立即开具了30000元专用发票过来,应该如何做分录?-j9九游会网址

2023-10-18 16:57

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-18 16:58

你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按月摊销 借:销售费用,贷:长期待摊费用

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快账用户9719 追问 2023-10-18 16:59

这个单位每个季度初支付3个月服务费,都得通过长期待摊费用吗?

齐红老师 解答 2023-10-18 17:00

你好,是的,是这样的

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快账用户9719 追问 2023-10-18 17:01

长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用是吧?

齐红老师 解答 2023-10-18 18:34

你好,待摊费用 科目取消之后,即使低于一年的费用,也是通过这个科目核算的

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你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按3个月平均摊销
2023-10-19
你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按月摊销 借:销售费用,贷:长期待摊费用
2023-10-18
同学你好 不是银行付款吗
2023-10-20
借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出 收到28000发票 借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款28000
2023-09-30
同学你好 问题不完整
2024-01-08
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